崇阳县交通运输局2022年内部审计业务情况表

索引号 : 011359676/2022-45499 文       号 :

发文机构: 崇阳线交通运输局 主题分类: 其他

名       称: 崇阳县交通运输局2022年内部审计业务情况表 发布日期: 2022年12月29日

有效性: 有效

                                  单位内部审计业务情况表
表    号:内审统02表
制定机关:审计署
批准机关:国家统计局
统一社会信用代码:114212230113600364批准文号:国统制[2020]156号
单位详细名称:崇阳县交通运输局有效期至:2023年11月
指标名称代码计量数量
单位
1
一、审计项目0201001
其中:贯彻落实国家重大政策措施审计0201010
财政财务收支审计0201020
固定资产投资审计0201030
内部控制和风险管理审计0201040
经济责任审计0201051
信息系统审计0201060
境外审计0201070
其他0201080
其中:委托外包项目0201110
二、本填报周期内部审计工作量020200人日32
三、审计发现问题金额020300178600.00
其中:绩效类问题金额0203100
合规性问题金额020320178600.00
其中:会计核算方面020321178600
违规使用资金0203220
截留、沉淀资金0203230
损失浪费0203240
挪用资金0203250
偷漏税费0203260
违规取得收入0203270
其他0203280
四、审计发现问题个数0204003
其中:金额类问题个数0204102
非金额类问题个数0204201
其中:国家政策措施落实方面0204210
发展规划与战略决策方面0204220
内部控制与风险管理方面0204231
其他0204240
五、审计发现问题整改(金额类)020500178600.00
其中:调整会计账目020501178600
收回资金0205020
挽回损失0205030
归还原资金渠道0205040
补缴税费0205050
其他0205060
六、审计发现问题整改(非金额类)0206001
其中:新制定制度0206010
修订完善制度0206021
优化完善业务流程0206030
其他0206040
七、根据审计建议给予党纪、政务和内部纪律处分0207000
其中:党纪处分0207010
政务处分0207020
内部纪律处分0207030
八、向司法机关移送或报告案件线索0208000
其中:涉案人员0208010
统计负责人叶志英填表人陈颖


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