崇阳县交通运输局2024年上半年单位内部审计业务情况表

索引号 : 011359676/2024-17974 文       号 :

发文机构: 崇阳县交通运输局 主题分类: 其他

名       称: 崇阳县交通运输局2024年上半年单位内部审计业务情况表 发布日期: 2024年07月22日

有效性: 有效

指标名称代码计量数量
单位
一、审计项目020100
其中:贯彻落实国家重大政策措施审计020101
财政财务收支审计020102
固定资产投资审计020103
内部控制和风险管理审计020104
经济责任审计020105
信息系统审计020106
境外审计020107
其他0201081
其中:委托外包项目020111
二、本填报周期内部审计工作量020200人日
三、审计发现问题金额0203005782611.00 
其中:绩效类问题金额020310
合规性问题金额0203205782611.00 
其中:会计核算方面020321
违规使用资金0203225782611
截留、沉淀资金020323
损失浪费020324
挪用资金020325
偷漏税费020326
违规取得收入020327
其他020328
四、审计发现问题个数0204001
其中:金额类问题个数0204101
非金额类问题个数020420
其中:国家政策措施落实方面020421
发展规划与战略决策方面020422
内部控制与风险管理方面020423
其他0204241
五、审计发现问题整改(金额类)0205005782611.00 
其中:调整会计账目020501
收回资金020502
挽回损失020503
归还原资金渠道020504
补缴税费020505
其他0205065782611
六、审计发现问题整改(非金额类)020600
其中:新制定制度020601
修订完善制度020602
优化完善业务流程020603
其他020604
七、根据审计建议给予党纪、政务和内部纪律处分020700
其中:党纪处分020701
政务处分020702
内部纪律处分020703
八、向司法机关移送或报告案件线索020800
其中:涉案人员020801


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