崇阳县公证处2023年部门预算公开说明
索引号 : 011359676/2023-05081 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县司法局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县公证处2023年部门预算公开说明 发布日期: 2023年02月08日
有效性: 有效
崇阳县公证处2023年部门预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)人员情况
(四)年度主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2023年部门预算绩效情况说明
(八)国有资本经营预算支出情况说明
(九)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
(一)主要职能
负责证明国家机关、团体、企事业单位和公民的法律行为;证明有法律意义的文书和事实,确认它的真实性、合法性;办理国内和协办港、澳、台及涉外公证事务。
(二)机构设置
崇阳县公证处内设办公室
(三)人员情况
崇阳县公证处核定事业编制3人。其中现有在职人数3人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
(四)年度主要工作任务及目标
1.坚持按程序办证,进一步加强内部管理,强化服务意识,将公证工作深入基层,开展公证业务法律咨询,提供公证业务办理指南,完善“公正公开”制度,进一步规范和完善公证服务体系。
2.持续开展公证“五减”便民利民活动,坚持开通困难群众绿色通道,主动为老、弱、病、残等弱势群体提供上门公证服务。
3.认真总结经验,联系实际,找准问题,采取有针对性的改制举措,巩固当下公证项目,保证公证业务可持续展开,开拓创新公证业务,如知识产权类公证、开展远程视频及上门办理证据保全项目等公证,切实完善公证体系,改正工作不足。
4、尽职尽责地履行好公证法律服务工作职责,做好公证法律服务,不断发挥公证法律服务的作用。
第二部分 2023年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2023年崇阳县公证处部门收入预算总额为42.52万元,比上年增加42.52万元,增长100%,其中:一般公共预算财政拨款收入23.78万元;上级补助收入0万元;其他收入18.74万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:是因为崇阳县公证处2023年单独做预算,上年无数据。
2023年崇阳县公证处部门支出预算总额为42.52万元,比上年增加42.52万元,增长100%,其中:一般公共预算财政拨款支出23.78万元;上级补助收入0万元;其他收入18.74万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:是因为崇阳县公证处2023年单独做预算,上年无数据。
崇阳县公证处2023年政府性基金预算支出为0万元。
崇阳县公证处2023年国有资本经营预算支出为0万元。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
崇阳县公证处2023年机关运行经费预算1.8万元,其中:办公费1.8万元、占预算总额的4.23%,比上年增加1.8万元,增长100%。增长原因:是因为崇阳县公证处2023年单独做预算,上年无数据。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
崇阳县公证处2023年“三公”经费预算0万元,占预算总额的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本年度无“三公”经费支出预算。
1.因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本年度无因公出国(境)预算。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本年度无此项预算;公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本年度无此项支出预算。
公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本年度无此项支出预算。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
崇阳县公证处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:今年无政府采购预算。(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2022年12月31日,本部门保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车,无其他资产变化。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2023年崇阳县公证处政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。
(七)2023年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县公证处项目0个,总计支出0万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
(八)国有资本经营预算支出情况说明
2023年崇阳县公证处国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。
(九)政府债务情况说明
2023年崇阳县公证处政府债务支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2023年部门预算公开表(请见附表)
(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。
(九)国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况,可列空表,并进行备注说明。