崇阳县公证处2025年部门预算公开说明
索引号 : 011359676/2025-02285 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县司法局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县公证处2025年部门预算公开说明 发布日期: 2025年01月21日
有效性: 有效
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)人员情况
(四)年度主要工作任务及目标
(五)部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2025年部门预算绩效情况说明
(八)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出表
第一部分 单位概况
(一)主要职能
负责证明国家机关、团体、企事业单位和公民的法律行为;证明有法律意义的文书和事实,确认它的真实性、合法性;办理国内和协办港、澳、台及涉外公证事务。
(二)机构设置
崇阳县公证处内设办公室。
(三)人员情况
核定事业编制3人。其中现有在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人。
(四)年度主要工作任务及目标
一.加强队伍建设,提升人员素质。一是加强对现有公证人员的培训教育,定期组织业务培训、专题研讨、案例分析等活动,提高业务水平和综合素质。二是建立健全公证人员考核评价机制,充分调动公证人员的工作积极性和主动性,营造良好的工作氛围。
二.推进信息化建设,提高服务效能。一是加大对公证信息化建设的投入,完善公证业务办理系统功能,实现公证申请、受理、审查、出证等全流程信息化管理,提高办证效率和质量。二是加快电子公证平台建设,推动公证服务线上线下融合发展,为当事人提供更加便捷、高效的公证服务。三是加强与公安、民政、不动产登记等部门的沟通协调,建立健全数据共享机制,打破信息壁垒,实现信息互联互通,提高公证机构对当事人信息的核实和审查工作的准确性和及时性。
三.加大宣传力度,拓展业务领域。一是制定详细的公证宣传计划,充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台,广泛宣传公证的业务范围、法律效力、办理流程等知识,提高社会公众对公证的认知度和了解程度。二是结合我县经济社会发展实际和群众需求,积极拓展公证业务领域,如在农村土地承包经营权流转、知识产权保护、金融风险防范等领域开展公证业务创新试点,探索公证服务新模式、新方法,为经济社会发展提供更加全面、优质的公证法律服务。三是加强与律师事务所、基层法律服务所等法律职业机构的合作与交流,建立业务协作机制,实现资源共享、优势互补,共同为当事人提供一站式法律服务解决方案。
四.强化质量管理,提升公证公信力。一是建立健全公证质量管理制度,完善公证质量控制体系,加强对公证受理、审查、审批、出证等各个环节的质量监督检查,确保公证文书质量符合法律法规和行业规范要求。二是加强对公证卷宗的管理,规范卷宗归档、保管、查阅等工作流程,确保公证卷宗的完整性和安全性。三是建立公证质量投诉处理机制,及时受理当事人对公证服务质量的投诉和建议,认真调查核实,依法依规处理,并及时反馈处理结果,切实维护当事人的合法权益,提升公证公信力。
(五)部门预算单位构成
崇阳县公证处。
第二部分 2025年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2025年崇阳县公证处部门收入预算总额为43.07万元,比上年增加15.53万元,增长56.43%,其中:公共安全支出预算财政拨款收入43.07万元;其他收入0万元;政府性基金预算收入0万元。增长主要原因:2025年崇阳县公证处全额纳入预算。
2025年崇阳县公证处部门支出预算总额为43.07万元,比上年增加15.53万元,增长56.43%,其中:基本支出43.07万元,占总支出100%,特定项目支出0万元,占总支出的0%万元。本年支出构成为(按支出功能分类划分):公共安全支出31.7万元,社会保障和就业支出5.97万元,卫生健康支出1.53万元,住房保障支出3.87万元,政府性基金预算支出0万元。增长主要原因:2025年崇阳县公证处全额纳入预算。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
2025年机关运行经费预算总额3.6万元,占预算总额的8.36%,比上年增加1.37万元,增长61.43%。其中:办公费2.23万元,其他商品和服务支出1.37万元。增长主要原因:2025年崇阳县公证处全额纳入预算。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,占预算总额的0%,比上年增加0万元,增长0%。明细如下:
(1)因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长原因:本年度无此项支出,与上年度一致。
(2)公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因:本年度无此项支出,与上年度一致;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因:本年度无此项支出,与上年度一致。
(3)公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因:本年度无此项支出,与上年度一致。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加0万元,增长0%。增长原因:本单位无政府采购预算,与上年一致。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2024年12月31日,本部门占有房屋面积0平方米(在政务服务中心办公),保障工作车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产无变化。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。
(七)2025年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2025年崇阳县公证处项目0个,总计支出0万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标:分项目说明列举。
(八)政府债务情况说明
2025年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2025年无政府举借政府债务的情况,与上年一致。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2025年部门预算公开表(详见附表)
(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。
(九)项目支出表。
崇阳县司法局
2025年1月21日