崇阳县天城镇人民政府2022年部门预算

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发文机构: 天城镇人民政府 主题分类: 财政

名       称: 崇阳县天城镇人民政府2022年部门预算 发布日期: 2022年05月20日

有效性: 有效

崇阳县天城镇人民政府2022年部门预算

 录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

    

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2. 为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3. 加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务,做好统计物价工作。

4. 加强公共服务和社会管理。

5. 推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6. 协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7. 受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

天城镇人民政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室退役军人服务站。

二、人员情况

天城镇人民政府核定行政编制48人,工勤编制1,事业编制2人。其中现有在职人数47人,离休人员0人,退休人员70人,其他人员6人。

三、年度主要工作任务

1、狠抓重大项目投资,夯实经济高质量发展硬支撑。

2、狠抓产业转型升级,构建产业高质量发展新体系。持续保证基础产业稳定发展,加强一二三产业深度融合;积极推进特色效益农业发展,不断创新农业科技服务;建立健全农副产品市场流通机制,加强农产品质量安全监管力度。

3、狠抓三大攻坚战决胜,跨越企业高质量发展新标杆。全力打好防范化解重大风险攻坚战;全力巩固精准脱贫攻坚战成果;全力决胜污染防治攻坚战。

4、狠抓营商环境优化,释放经济高质量发展新活力。营造优质营商环境;优化企业服务体系;助力企业轻装前进。

5、狠抓功能品质提升,推动城乡高质量发展新战略。大力实施乡村振兴战略;加快推动县域经济发展;全域推进人居环境整治。

6、狠抓民生福祉改善,巩固为民高质量发展新体系。严守疫情防控不松劲;打造平安稳定发展环境;加大优质公共服务供给。

四、部门预算单位构成

崇阳县天城镇人民政府部门预算单位由崇阳县崇阳县天城镇人民政府本级构成,无二级预算单位。

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县天城镇人民政府2022年收入、支出预算总计6338.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加2051.56万元,增长48%。主要原因是增加指挥部项目设资金及社区工作经费等因素。

崇阳县天城镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出1960.11万元。与上年相比增加1960.11万元,增长1960.11%。主要原因是本部门新增龙背村城中村改造项目

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县天城镇人民政府本年收入预算合计6338.16万元,比上年增加2051.56万元,增加48%。其中:一般公共预算收入2633.85万元;政府性基金预算收入1960.11万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入1744.2万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县天城镇人民政府本年支出预算合计6338.16万元,比上年增加2051.56万元,增加48 %,其中,人员类项目支出870.63万元、运转类项目支出272.82万元、特定目标类项目支出5194.71万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县天城镇人民政府本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.25万元,占“三公”经费的47%;公务接待费支出2.55万元,占“三公”经费的53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金

2.公务用车购置及运行费预算支出2.25万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无此项开支

2)公务用车运行维护费预算支出2.25万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出2.55万元,与上年度持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计224.45万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费36.3万元、邮电费3万元、差旅费3万元、会议费12万元、福利费3万元、日常维修费15万元、专用材料及一般设备购置费8万元、办公用房水电费14万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.15万元以及其他费用127万元

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额56.3万元,其中:集中采购支出11.7万元、分散采购支出44.6万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至202112月31日,部门房屋面积共有3888平方米;共有车辆1辆,其中:保留公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022 年天城镇人民政府特定类项目支出5194.71万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明(无项目的也要进行说明:本部门2022年度无项目

      本部门2022年度共有项目19个,涉及财政性资金共    5194.71万元,设置绩效目标46个。其中:上级转移支付项目0个,涉及上级资金0万元,设置绩效目标0个;县级项目19个 ,涉及本级资金5194.71万元,设置绩效目标46个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计26万元,购买的服务内容主要有:档案升级管理,法律服务,审计服务等

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县天城镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出1960.11万元。与上年相比增加1960.11万元,增长1960.11%。主要原因是本部门本部门新增龙背村城中村改造项目

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县天城镇人民政府2022国有资金经营预算支出   万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县天城镇人民政府2022政府债务支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无政府债务情况

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)人员类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)运转类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

(五)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年部门预算表


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