崇阳县铜钟乡人民政府2024年部门预算公开说明

索引号 : 011359676/2024-04717 文       号 :

发文机构: 崇阳县铜钟乡人民政府 主题分类: 财政

名       称: 崇阳县铜钟乡人民政府2024年部门预算公开说明 发布日期: 2024年02月06日

有效性: 有效

崇阳县铜钟乡人民政府2024年部门预算公开说明

  

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

(五)部门预算单位构成

部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2024年部门预算绩效情况说明

(八)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

崇阳县铜钟乡人民政府有1个独立的预算编制单位,是崇阳县铜钟乡人民政府本级

(三)人员情况

核定行政编制25人,工勤编制0人,事业编制1人。其中现有在职人员28人,离休人员0人,退休人员19人。

(四)年度主要工作任务及目标

1.狠抓重大项目投资,夯实经济高质量发展硬支撑;

2.狠抓产业转型升级,构建绿色产业发展新体系。积极推进特色效益农业发展,加强一二三产业深度融合,不断创新农业科技服务,建立健全农副产品市场流通机制,加强农产品质量安全监管力度。

3.狠抓三大攻坚战决胜,跨越高质量发展重大关口。全力打好防范化解重大风险攻坚战,全力打牢精准脱贫攻坚战,全力决胜污染防治攻坚战。

4.狠抓营商环境优化,释放民营经济发展活力营造优质营商环境。优化企业服务体系,助力企业轻装前进。

5.狠抓功能品质提升,推动城乡融合区域协调大力实施乡村振兴战略。全域推进人居环境整治。

6.狠抓民生福祉改善,推进发展成果全民共享。加大优质公共服务供给,打造平安稳定发展环境。

(五)部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:崇阳县铜钟乡人民政府本级

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明:

2024年崇阳县铜钟乡人民政府部门收入预算总额为525.78万元,比上年减少262.71万元,下降33.32%,其中:一般公共预算财政拨款收入452.78万元;其他收入73万元;政府性基金预算收入0万元。减少主要原因:本年减少运转类公用经费和乡镇项目资金。

2024年崇阳县铜钟乡人民政府部门支出预算总额为525.78万元,比上年减少262.71万元,下降33.32%,其中:基本支出414.98万元,占总支出78.93%,特定项目支出110.8万元,占总支出的21.07%。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出423.82万元,社会保障和就业支出47.23万元,卫生健康支出11.26万元,农林水支出11.6万元,住房保障支出31.87万元,政府性基金预算支出0万元。减少主要原因:本年减少运转类公用经费和乡镇项目资金。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额52.09万元,占预算总额的1%,比上年减少111.03万元,下降68.07%。其中:办公费5.03万元、水电费5万元、公务接待费2.85万元、劳务费1.9万元、工会会费6万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他交通费用15.69万元、伙食费12.54万元。下降主要原因:单位厉行节约,压缩公用类开支。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算5.94万元,占预算总额的1.1%,比上年减少2.37万元,下降28.51%。明细如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费3.09万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

(3)公务接待费2.85万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算10.38万元,其中货物类采购预算10.38万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少4.62万元,下降30.8%。下降原因:单位厉行节约,压缩公用类开支。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至202312月31日,本部门占有房屋面积4850平方米,保障工作车辆共有1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车1台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:无。

(六)政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。(七)2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2024年崇阳县铜钟乡人民政府部门项目4个,总计支出110.08万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:详见附表。

(八)政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况,与上年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表(详见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

()财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表(详见附表)


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